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          圣堂鎮2020年財政預算執行情況和2021年財政預算報告

            一、2020年預算執行情況

            2020年,我鎮積極應對新形勢和新挑戰,實現了圣堂各項開發建設快速推進和經濟社會和諧發展。鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導,在鎮人大的有力監督下,在市財政局的指導下,認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想,認真貫徹落實鎮第十四屆黨代會和鎮十七屆人大十一次會議精神,積極構筑公共財政體系,創新發展思路,克服減收增支困難,狠抓收支管理。全年財政收支平衡,財政支出結構不斷優化,重點支出項目得以有效保障,預算執行情況良好,鎮級財政健康有序運行。主要的收支情況如下:2020年財政決算總收入為5546萬元,各項決算收入是:

            1. 地方財政一般預算收入2204萬元,占決算總收入的39.74%。

            2. 體制、調資補助收入1819萬元,占決算總收入的32.80%。

            3. 困難鎮補助收入360萬元,占決算總收入的6.49%。

            4. 基礎設施配套資金收入16萬元,占決算總收入的0.29%。

            5. 財政專戶收入372萬元,占決算總收入的6.71%。

            6. 其他收入775萬元(其中上年結余2萬元),占決算總收入的13.97%。

            2020年全鎮地方財政決算支出5545萬元,主要項目的支出情況是:

            1.一般公共服務支出1800萬元,占決算總支出的32.46%。

            2.公共安全支出404萬元,占決算總支出的7.29%。

            3. 教育支出1785萬元,占決算總支出的32.19%。

            4. 文化體育與傳媒支出60萬元,占決算總支出的1.08%。

            5. 社會保障和就業支出600萬元,占決算總支出的10.82%。

            6. 醫療衛生與計劃生育支出583萬元,占決算總支出的10.51%。

            7.城鄉社區支出16萬元,占決算總支出的0.29%。

            8.交通運輸支出30萬元,占決算總支出的0.54%。

            9. 農林水支出183萬元,占支出決算的3.30%。

            10. 國土海洋氣象等支出24萬元,占決算總支出的0.43%。

            11. 住房保障支出60萬元,占決算總支出的1.09%。

            2020年,我鎮財政決算總收入5546萬元,決算總支出5545萬元,收支結余1萬元。

            二、2021年財政預算草案

            2021年面臨的發展環境依然錯綜復雜,擺在我們面前的財政任務更重,工作更具挑戰性。財政工作總體要求:深入學習貫徹黨的十九大精神及習近平總書記系列重要講話精神,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,主動適應經濟發展新常態,穩步推進財政改革,狠抓增收節支,確保財政收入有效增長,增強財政調控能力,確保各項重點支出需要,加強財政監管,嚴肅財經紀律,提高財政資金使用績效,堅持依法理財,依法行政,促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

            2021年鎮級財政預算安排:2021年全鎮財政預算收入計劃為5650萬元,主要收入項目安排情況是:

            1.地方財政一般預算收入2450萬元,占預算總收入的43.37 %。

            2.體制、調資補助收入1820萬元,占預算總收入的32.21%。

            3.困難鎮補助收入360萬元,占預算總收入的6.37%。

            4.基礎設施配套資金收入100萬元,占預算總收入的1.77%。

            5.財政專戶收入290萬元,占預算總收入的5.13%。

            6.其他收入630萬元(其中上年結余1萬元),占預算總收入的10.27%。

            按照量入為出、收支平衡的原則,2021年全鎮預算支出計劃安排5649萬元,主要支出項目的安排情況是:

            1.一般公共服務支出1788萬元(其中黨建經費支出111萬元,人大工作經費65萬元,征兵和民兵經費29萬元,執法專項經費10萬元),占預算總支出的31.65% 。

            2.公共安全支出400萬元,(其中禁毒工作經費118萬元,掃黑除惡工作經費20萬元)占預算總支出的7.08%。

            3.教育支出1715萬元,占預算總支出的30.36%。

            4.文化體育與傳媒支出57萬元,占預算總支出的1.01%。

            5.社會保障和就業支出650萬元,占預算總支出的11.51%。

            6.醫療衛生與計劃生育支出662萬元,占預算總支出的11.72%。

            7.城鄉社區支出70萬元,占預算總支出的1.24%。

            8.農林水支出184萬元,占支出預算的3.26%。

            9.交通運輸支出30萬元,占支出預算的0.53%

            10.國土海洋氣象等支出31萬元,占預算總支出的0.54%。

            11.住房保障支出62萬元,占預算總支出的1.1%。

            2021年,我鎮財政預算總收入5650萬元,預算總支出5649萬元,收支結余1萬元。

            為了確保完成2021年財政計劃,要著重做好以下幾項工作:

            (一)大力發展經濟,培育財稅源

            堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和中央各項決策部署。建立和完善財政投入和激勵機制,培育壯大骨干企業。發揮投資拉動增長的關鍵作用,提高投資效率,支持強力推進特色產業集群培育和產業發展載體建設。支持推進招商活動,支持文化旅游,為市場主體營造更加完善的政策制度環境。加強對企業管理和服務,多渠道、全方位盤活現有企業資產,促其產生最大效益。要促進企業增資擴產,加快新項目上馬,培育新的財稅增長點,確保我鎮財政收入持續穩步增長。

            (二)堅持收支并重的方針,加強財政收支管理

            要狠抓稅收征管和非稅收入,確保完成年度預算收入。加強對財稅工作的領導,充分發揮財稅征收職能部門的作用,落實責任制,抓好今年各項收入計劃的落實。堅持依法治稅,采取強而有力的措施清繳各種欠稅,杜絕偷、騙、漏稅等行為,確?;鶖等蝿盏耐瓿珊偷胤郊鹊秘斄?。

            要落實控制壓縮財政支出措施,確保重點支出。我們必須區分輕重緩急,調整支出結構,壓縮專項經費支出,重點“保吃飯、保開門、保平安”及做好財政支農工作,要樹立過緊日子的思想,堅持艱苦奮斗,勤儉節約,嚴格控制各項開支,做到量入而出,量力而行。

            (三)健全財務制度,強化財政監督

            繼續堅持對行政事業性收費和罰沒收入實行“收支兩條線”管理。加強財務管理,對各單位各部門財務實行定期會審、交叉檢查,理好財,當好家,提高財政資金的使用效果。努力推進鄉鎮財政管理信息化建設,逐步改善辦公條件,形成科學、精細、高效的運行體制,確保財政管理信息化穩健運行。


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