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          圣堂鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算(草案)報告

            一、2022年預算執行情況

            2022年,我鎮積極應對新形勢和新挑戰,實現了圣堂各項開發建設快速推進和經濟社會和諧發展。鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導,在鎮人大的有力監督下,在市財政局的指導下,認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想,積極構筑公共財政體系,創新發展思路,克服減收增支困難,狠抓收支管理。全年財政收支平衡,財政支出結構不斷優化,重點支出項目得以有效保障,預算執行情況良好,鎮級財政健康有序運行。主要的收支情況如下:2022年財政決算總收入為6508萬元,各項決算收入是:

            1. 地方財政一般公共預算收入3266萬元(自然口徑),占決算總收入的50.18%;

            2. 體制、調資補助收入2072萬元,占決算總收入的31.85%;

            3. 困難鎮補助收入360萬元,占決算總收入的5.53%;

            4. 基礎設施配套資金收入509萬元,占決算總收入的7.82%;

            5. 財政專戶收入271萬元,占決算總收入的4.16%;

            6. 其他收入30萬元(其中上年結余2萬元),占決算總收入的0.46%。

            2022年全鎮地方財政決算總支出6500萬元,主要項目的支出情況是:

            1. 一般公共服務支出1826萬元,占決算總支出的28.09%;

            2. 公共安全支出446萬元,占決算總支出的6.86%;    

            3. 教育支出2004萬元,占決算總支出的30.83%;

            4. 文化體育與傳媒支出123萬元,占決算總支出的1.89%;

            5. 社會保障和就業支出799萬元,占決算總支出的12.29%;

            6. 醫療衛生與計劃生育支出435萬元,占決算總支出的6.69%;

            7. 城鄉社區支出464萬元,占決算總支出的7.15%;

            8. 農林水支出274萬元,占決算總支出的4.22%;

            9. 國土海洋氣象等支出26萬元,占決算總支出的0.40%;

            10. 住房保障支出103萬元,占決算總支出的1.58%。

            2022年,我鎮財政決算總收入6508萬元,決算總支出6500萬元,收支結余8萬元。

            二、2023年財政預算

            2023年面臨的發展環境依然錯綜復雜,擺在我們面前的財政任務更重,工作更具挑戰性。財政工作總體要求:深入學習貫徹黨的二十大精神及習近平總書記系列重要講話精神,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,主動適應經濟發展新常態,穩步推進財政改革,狠抓增收節支,確保財政收入有效增長,增強財政調控能力,確保各項重點支出需要,加強財政監管,嚴肅財經紀律,提高財政資金使用績效,堅持依法理財,依法行政,促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

            2023年鎮級財政預算安排:2023年全鎮財政預算收入計劃為6806萬元,主要收入項目安排情況是:

            1.地方財政一般公共預算收入3627萬元,占預算總收入的53.30%;

            2. 體制、調資補助收入1999萬元,占預算總收入的29.37%;

            3. 困難鎮補助收入360萬元,占預算總收入的5.29%;

            4. 基礎設施配套資金收入450萬元,占預算總收入的6.61%;

            5. 財政專戶收入300萬元,占預算總收入的4.40%;

            6. 其他收入70萬元(其中上年結余8萬元),占預算總收入的1.03%。

            按照量入為出、收支平衡的原則,2023年全鎮預算支出計劃安排6771萬元,主要支出項目安排情況是:

            1.一般公共服務支出1707萬元,占預算總支出的25.21% ;

            2. 公共安全支出559萬元,占預算總支出的8.26%;

            3. 教育支出2040萬元,占預算總支出的30.13%;

            4. 文化體育與傳媒支出125萬元(其中:志愿服務專項經費5萬元。),占預算總支出的1.85%;

            5. 社會保障和就業支出803萬元(其中:保障農民工工資支付工作經費2.5萬元。),占預算總支出的11.86%;

            6. 醫療衛生與計劃生育支出708萬元,占預算總支出的10.46%;

            7. 城鄉社區支出225萬元,占預算總支出的3.32%;

            8. 農林水支出423萬元(其中:紅火蟻防控工作經費10萬元。),占預算總支出的6.25%;

            9.國土海洋氣象等支出54萬元,占預算總支出的0.79%;

            10.住房保障支出127萬元,占預算總支出的1.87%。

            2023年,我鎮財政預算總收入6806萬元,預算總支出6771萬元,收支結余35萬元。

            為了確保完成2023年財政計劃,要著重做好以下幾項工作:

           ?。ㄒ唬┐罅Πl展經濟,培育稅源

            堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和中央各項決策部署。建立和完善財政投入和激勵機制,培育壯大骨干企業。發揮投資拉動增長的關鍵作用,提高投資效率,支持強力推進特色產業集群培育和產業發展載體建設。支持推進招商活動,支持文化旅游,為市場主體營造更加完善的政策制度環境。加強對企業管理和服務,多渠道、全方位盤活現有企業資產,促其產生最大效益。要促進企業增資擴產,加快新項目上馬,培育新的財稅增長點,確保我鎮財政收入持續穩步增長。

           ?。ǘ﹫猿质罩Р⒅氐姆结?,加強財政收支管理

            要狠抓稅收征管和非稅收入,確保完成年度預算收入。加強對財稅工作的領導,充分發揮財稅征收職能部門的作用,落實責任制,抓好今年各項收入計劃的落實。堅持依法治稅,采取強而有力的措施清繳各種欠稅,杜絕偷、騙、漏稅等行為,確?;鶖等蝿盏耐瓿珊偷胤郊鹊秘斄?。

            要落實控制壓縮財政支出措施,確保重點支出。我們必須區分輕重緩急,調整支出結構,壓縮專項經費支出,重點“保民生、保工資、保運轉”及做好財政支農工作,要樹立過緊日子的思想,堅持艱苦奮斗,勤儉節約,嚴格控制各項開支,做到量入而出,量力而行。

           ?。ㄈ┙∪攧罩贫?,強化財政監督

            繼續堅持對行政事業性收費和罰沒收入實行“收支兩條線”管理。加強財務管理,對各單位各部門財務實行定期會審、交叉檢查,理好財,當好家,提高財政資金的使用效益。努力推進鄉鎮財政管理信息化建設,逐步改善辦公條件,形成科學、精細、高效的運行機制,確保財政管理信息化穩健運行。

            


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