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          圣堂鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)報告

          一、2023年預算執行情況

          2023年,我鎮積極應對新形勢和新挑戰,實現了圣堂各項開發建設快速推進和經濟社會和諧發展。鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導,在鎮人大的有力監督下,在市財政局的指導下,認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想,積極構筑公共財政體系,創新發展思路,克服減收增支困難,狠抓收支管理。全年財政收支平衡,財政支出結構不斷優化,重點支出項目得以有效保障,預算執行情況良好,鎮級財政健康有序運行。主要的收支情況如下:2023年財政決算總收入為6707萬元,各項決算收入是:

          1. 地方財政一般公共預算收入2694萬元(自然口徑),占決算總收入的40.17%;

          2. 補助收入2598萬元,占決算總收入的38.74%;

          3. 困難鎮補助收入360萬元,占決算總收入的5.37%;

          4. 基礎設施配套資金收入569萬元,占決算總收入的8.48%;

          5. 財政專戶收入376萬元,占決算總收入的5.61%;

          6. 其他收入110萬元(其中上年結余8萬元),占決算總收入的1.63%。

          2023年全鎮地方財政決算總支出6701萬元,主要項目的支出情況是:

          1. 一般公共服務支出1766萬元,占決算總支出的26.35%;

          2. 公共安全支出332萬元,占決算總支出的4.95%;    

          3. 教育支出2152萬元,占決算總支出的32.11%;

          4. 文化體育與傳媒支出53萬元,占決算總支出的0.79%;

          5. 社會保障和就業支出1038萬元,占決算總支出的15.49%;

          6. 醫療衛生與計劃生育支出851萬元,占決算總支出的12.70%;

          7. 城鄉社區支出219萬元,占決算總支出的3.27%;

          8. 農林水支出159萬元,占決算總支出的2.37%;

          9. 國土海洋氣象等支出14萬元,占決算總支出的0.21%;

          10. 住房保障支出117萬元,占決算總支出的1.76%。

          2023,我鎮財政決算總收入6707萬元,決算總支出6701萬元,收支結余6萬元。

                 二、2024年財政預算

          2024年面臨的發展環境依然錯綜復雜,擺在我們面前的財政任務更重,工作更具挑戰性。財政工作總體要求:深入學習貫徹黨的二十大精神及習近平總書記系列重要講話精神,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,主動適應經濟發展新常態,穩步推進財政改革,狠抓增收節支,確保財政收入有效增長,增強財政調控能力,確保各項重點支出需要,加強財政監管,嚴肅財經紀律,提高財政資金使用績效,堅持依法理財,依法行政,促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

          2024年鎮級財政預算安排:2024年全鎮財政預算收入計劃為6441萬元,主要收入項目安排情況是:

          1.地方財政一般公共預算收入2800萬元,占預算總收入的43.47%;

          2. 補助收入2531萬元,占預算總收入的39.30%;

          3. 基礎設施配套資金收入582萬元,占預算總收入的9.03%;

          4. 財政專戶收入394萬元,占預算總收入的6.12%;

          5. 其他收入134萬元(其中上年結余6萬元),占預算總收入的2.08%。

          按照量入為出、收支平衡的原則,2024年全鎮預算支出計劃安排6433萬元,主要支出項目安排情況是:

          1.一般公共服務支出1447萬元,占預算總支出的22.49% ;

          2. 公共安全支出346萬元,占預算總支出的5.38%;

          3. 教育支出2040萬元,占預算總支出的31.71%;

          4. 文化體育與傳媒支出97萬元,占預算總支出的1.51%;

          5. 社會保障和就業支出1217萬元,占預算總支出的18.92%;

          6. 醫療衛生與計劃生育支出795萬元,占預算總支出的12.36%;

          7. 城鄉社區支出113萬元,占預算總支出的1.76%;

          8. 農林水支出224萬元,占預算總支出的3.48%;

          9.國土海洋氣象等支出32萬元,占預算總支出的0.49%;

          10.住房保障支出122萬元,占預算總支出的1.90%。

          2024,我鎮財政預算總收入6441萬元,預算總支出6433萬元,收支結余8萬元。

          為了確保完成2024年財政計劃,要著重做好以下幾項工作:

          (一)大力發展經濟,培育稅源

          堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和中央各項決策部署。建立和完善財政投入和激勵機制,培育壯大骨干企業。發揮投資拉動增長的關鍵作用,提高投資效率,支持強力推進特色產業集群培育和產業發展載體建設。支持推進招商活動,支持文化旅游,為市場主體營造更加完善的政策制度環境。加強對企業管理和服務,多渠道、全方位盤活現有企業資產,促其產生最大效益。要促進企業增資擴產,加快新項目上馬,培育新的財稅增長點,確保我鎮財政收入持續穩步增長。

          (二)堅持收支并重的方針,加強財政收支管理

          要狠抓稅收征管和非稅收入,確保完成年度預算收入。加強對財稅工作的領導,充分發揮財稅征收職能部門的作用,落實責任制,抓好今年各項收入計劃的落實。堅持依法治稅,采取強而有力的措施清繳各種欠稅,杜絕偷、騙、漏稅等行為,確?;鶖等蝿盏耐瓿珊偷胤郊鹊秘斄?。

          要落實控制壓縮財政支出措施,確保重點支出。我們必須區分輕重緩急,調整支出結構,壓縮專項經費支出,重點“保民生、保工資、保運轉”及做好財政支農工作,要樹立過緊日子的思想,堅持艱苦奮斗,勤儉節約,嚴格控制各項開支,做到量入而出,量力而行。

          (三)健全財務制度,強化財政監督

          繼續堅持對行政事業性收費和罰沒收入實行“收支兩條線”管理。加強財務管理,對各單位各部門財務實行定期會審、交叉檢查,理好財,當好家,提高財政資金的使用效益。努力推進鄉鎮財政管理信息化建設,逐步改善辦公條件,形成科學、精細、高效的運行機制,確保財政管理信息化穩健運行。

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